中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委统战部关于2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行中央、省委、市委统战工作方针政策,调查研究统一战线有关理论和政策,向县委反映统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议。
2.负责联系我县各民主党派和无党派人士,及时通报情况,了解和反映他们的意见和建议。
3.贯彻党的宗教民族政策,检查民族宗教方针、政策的贯彻执行情况。
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港.澳门和海外有关社团及代表人士。
5.负责本县党外人士的政治安排,做好党外县人大代表.政协委员安排工作。
6.调查研究我县党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人物。
7.负责联系海内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况,协调关系,研究提出政策性建议。
(二)主要工作
1.进一步筑牢共同思想政治基础。持续深化统一战线“双月”学习,不断提升政治站位,强化思想引领,切实将党外代表人士的思想和行动统一到各级党委决策部署上来。
2.扎实推进第二轮武胜基地共建。用好民主党派直通车优势,继续深入对接各民主党派省委、省工商联,全力以赴抓项目、政策、资金。推进民主党派省委联系帮扶贫困村开展“乡村振兴示范村”创建活动。
3.认真做好新形势下的民族宗教工作。依法加强民族事务管理,深入开展“和谐寺观教堂”创建活动,积极引导宗教与社会主义社会相适应。加强宗教活动场所规范化管理,防范宗教领域重大风险,坚决遏制境外利用宗教进行渗透。
4.着力提升统一战线对全局工作的贡献率。支持社会主义参政党建设,不断优化民主党派成员结构。按计划实施好年度政党协商(会议协商)计划。扎实开展“民营经济大走访”活动,推动构建亲清新型政商关系。做好党外知识分子工作,推动成立365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip党外知识分子联谊会。推进新的社会阶层人士统战工作。持续做好港澳台和海外统战工作。
二、部门预算单位构成
统战部属财政全额拨款的党政机关单位,核机关行政编制9名,与县民族宗教事务局合署办公,下属事业单位1个,编制8名。
三、收支预算情况说明
2020年统战部收入预算总额为210.77万元,其中:当年财政拨款收入210.77万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算210.77万元,其中:人员支出107.45万元,日常公用支出14.68万元,项目支出88.64万元。较2019年预算收入增加48.17万元,增长30%,原因主要是较19年增加了五名工作人员。
四、财政拨款支出预算情况说明
部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转.完成日常工作任务以及承担全县(乡、镇)统战(民族宗教)事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障统战部机关正常运转的日常支出,包括基本工资.津贴补贴等人员经费以及办公费.印刷费.水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2020年统战部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出180.52万元,主要用于:人员基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、接待费、工会经费等方面支出。
(二)社会保障和就业支出12.34万元,主要用于:统战部机关离退休人员支出。
(三)医疗卫生支出8.66万元,主要用于:统战部机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出9.25万元,主要用于:统战部机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算没有变化,主要原因是我单位无人因公出国。
(二)2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2019年公务接待预算数持平。
(三)公务用车运行维护费较2018年预算没有变化,主要原因单位已无车辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,统战部行政运行经费为6.6万元,比2019年增加3万元,原因是增加了五名工作人员。
(二)政府采购情况
2020年,统战部安排政府采购预算5万元,主要用于采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,统战部共有公务用车1辆,已按县政府要求将公务用车移交县机关事务管理局统一管理。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标11个,涉及财政资金88.64万元,覆盖率达到100%。
八、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行.开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务.预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:统战部公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科
目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表